Новости Прокуратуры города Киров

Контакты прокуратуры Кировской области

Контакты
Адрес:
610000, Кировская область, г. Киров
ул. Володарского, 98
здание прокуратуры Кировской области расположено на пересечении улиц Володарского и Московской.

Телефон:
+7 (8332) 64-87-32
Факс:
+7 (8332) 64-10-94

e-mail: prokuror@oblast.kirov.ru
Контакты прокурора Кировской области
Календарь событий г. Киров
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Новости Кировской области

Новости в Кирове

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319"

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319"
Официальная публикация в СМИ:
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 11.12.2013
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 239/805
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2013 № 219/452), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в течение десяти дней с момента его официального опубликования.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложение
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 10 декабря 2013 г. № 239/805
ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
-----------------------T--------------------------------------------------¬
¦"Объемы и источники¦общий объем планируемого финансирования Программы¦
¦финансирования ¦в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей,¦
¦Программы ¦в том числе: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 302,6691 млн.¦
¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные¦снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7¦
¦результаты реализации¦случая на 100 тыс. населения; ¦
¦Программы ¦снижение доли осложнений при сахарном диабете до¦
¦ ¦33%; ¦
¦ ¦снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5¦
¦ ¦случая на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение смертности населения от туберкулеза до¦
¦ ¦8,4 случая на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦заболеваемость населения болезнями системы¦
¦ ¦кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс.¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦снижение смертности населения от ишемической¦
¦ ¦болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦снижение смертности населения от¦
¦ ¦цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100¦
¦ ¦тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение смертности населения в результате ДТП до¦
¦ ¦14,1 случая на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦увеличение выявляемости первичной заболеваемости¦
¦ ¦злокачественными новообразованиями до 401 случая¦
¦ ¦на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение смертности от злокачественных¦
¦ ¦новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая¦
¦ ¦на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на¦
¦ ¦100 тыс. населения; ¦
¦ ¦увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя¦
¦ ¦области, до 8,6 миллилитра; ¦
¦ ¦уменьшение размера дефицита обеспеченности¦
¦ ¦врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную¦
¦ ¦медицинскую помощь, до 18,2%; ¦
¦ ¦количество фельдшерско-акушерских пунктов и¦
¦ ¦отделений общей врачебной (семейной) практики,¦
¦ ¦введенных в эксплуатацию на территории Кировской¦
¦ ¦области, составит 35 единиц; ¦
¦ ¦увеличение количества пациентов, у которых ведутся¦
¦ ¦электронные медицинские карты, до 500 тыс.¦
¦ ¦человек; ¦
¦ ¦снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1¦
¦ ¦тыс. человек, родившихся живыми" ¦
L----------------------+---------------------------------------------------
2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 729,663 млн. рублей (2065,2968 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 302,6691 млн. рублей;
средства областного бюджета - 426,9939 млн. рублей (1762,6277 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
------------------------T-----------T----------T--------T--------T--------¬
¦ Наименование ¦Источник ¦ Всего ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦
¦ подпрограммы, ¦финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ направления ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦итого ¦ 200,5674 ¦152,4083¦ 45,7026¦ 2,4565¦
¦"Предупреждение и¦ +----------+ +--------+--------+
¦борьба с социально¦ ¦ 518,949 ¦ ¦185,9407¦180,60 ¦
¦значимыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заболеваниями" +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 54,5331 ¦ 19,508 ¦ 35,0251¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 146,0343 ¦132,9003¦ 10,6775¦ 2,4565¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 464,4159 ¦ ¦150,9156¦180,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление "Сахарный¦итого ¦ 37,3423 ¦ 37,0683¦ 0,274 ¦ 0 ¦
¦диабет" ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 42,0683 ¦ ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 1,4323 ¦ 1,4323¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 35,91 ¦ 35,636 ¦ 0,274 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 40,636 ¦ ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление ¦итого ¦ 12,4545 ¦ 11,2634¦ 1,1911¦ 0 ¦
¦"Туберкулез" ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 105,6634 ¦ ¦ 33,9 ¦ 60,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 5,0733 ¦ 5,0733¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 7,3812 ¦ 6,1901¦ 1,1911¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 100,5901 ¦ ¦ 33,9 ¦ 60,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление ¦итого ¦ 48,8415 ¦ 6,4182¦ 39,9668¦ 2,4565¦
¦"ВИЧ-инфекция" ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 67,1433 ¦ ¦ 47,5251¦ 13,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 35,5123 ¦ 0,4872¦ 35,0251¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 13,3292 ¦ 5,931 ¦ 4,9417¦ 2,4565¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 31,631 ¦ ¦ 12,5 ¦ 13,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление "Онкология"¦итого ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 170,0 ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 170,0 ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление "Инфекции,¦итого ¦ 3,0587 ¦ 2,6387¦ 0,42 ¦ 0 ¦
¦передаваемые половым¦ +----------+ +--------+--------+
¦путем" ¦ ¦ 15,1387 ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 2,1373 ¦ 2,1373¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 0,9214 ¦ 0,5014¦ 0,42 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 13,0014 ¦ ¦ 6,0 ¦ 6,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление "Вирусные¦итого ¦ 35,4795 ¦ 31,6639¦ 3,8156¦ 0 ¦
¦гепатиты" ¦ +----------+ ¦ +--------+
¦ ¦ ¦ 37,0795 ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 7,6639 ¦ 7,6639¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 27,8156 ¦ 24,0 ¦ 3,8156¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ ¦ +--------+
¦ ¦ ¦ 29,4156 ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление ¦итого ¦ 2,4347 ¦ 2,4046¦ 0,0301¦ 0 ¦
¦"Психические ¦ +----------+ +--------+--------+
¦расстройства" ¦ ¦ 48,2046 ¦ ¦ 22,0 ¦ 23,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 1,9477 ¦ 1,9477¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 0,487 ¦ 0,4569¦ 0,0301¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 46,2569 ¦ ¦ 22,0 ¦ 23,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление ¦итого ¦ 0,9511 ¦ 0,9461¦ 0,005 ¦ 0 ¦
¦"Артериальная ¦ +----------+ +--------+--------+
¦гипертония" ¦ ¦ 22,1461 ¦ ¦ 10,2 ¦ 11,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 0,7663 ¦ 0,7663¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 0,1848 ¦ 0,1798¦ 0,005 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 21,3798 ¦ ¦ 10,2 ¦ 11,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Направление ¦итого ¦ 10,0051 ¦ 10,0051¦ 0 ¦ 0 ¦
¦"Вакцинопрофилактика" ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 11,5051 ¦ ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 10,0051 ¦ 10,0051¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 11,5051 ¦ ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦итого ¦ 247,6108 ¦ 21,496 ¦226,1148¦ 0 ¦
¦"Обеспечение оказания¦ +----------+ +--------+--------+
¦своевременной и¦ ¦ 384,399 ¦ ¦293,903 ¦ 69,0 ¦
¦высококачественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦пострадавшим при¦федеральный¦ 214,803 ¦ 0 ¦214,803 ¦ 0 ¦
¦дорожно-транспортных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦происшествиях" +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 32,8078 ¦ 21,496 ¦ 11,3118¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 169,596 ¦ ¦ 79,1 ¦ 69,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦итого ¦ 35,6495 ¦ 35,6495¦ 0 ¦ 0 ¦
¦"Совершенствование ¦ +----------+ +--------+--------+
¦оказания медицинской¦ ¦ 461,3495 ¦ ¦206,7 ¦219,0 ¦
¦помощи больным с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сердечно-сосудистыми +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦заболеваниями" ¦областной ¦ 35,6495 ¦ 35,6495¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 461,3495 ¦ ¦206,7 ¦219,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма "Заготовка¦итого ¦ 20,8 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦ 10,8 ¦
¦и хранение донорской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крови" +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 20,8 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦ 10,8 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦итого ¦ 146,7082 ¦ 3,5207¦ 18,714 ¦124,4735¦
¦"Укрепление ¦ +----------+ +--------+--------+
¦материально-технической¦ ¦ 370,7652 ¦ ¦125,971 ¦241,2735¦
¦базы учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения" +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 146,7082 ¦ 3,5207¦ 18,714 ¦124,4735¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 370,7652 ¦ ¦125,971 ¦241,2735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦итого ¦ 52,4261 ¦ 31,0261¦ 21,4 ¦ 0 ¦
¦"Закрепление врачебных¦ +----------+ +--------+--------+
¦кадров в учреждениях¦ ¦ 107,3261 ¦ ¦ 40,8 ¦ 35,5 ¦
¦здравоохранения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 52,4261 ¦ 31,0261¦ 21,4 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 107,3261 ¦ ¦ 40,8 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма "Развитие¦итого ¦ 155,0 ¦ 0 ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦
¦единой информационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы здравоохранения+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Кировской области" ¦областной ¦ 155,0 ¦ 0 ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма "Здоровое¦итого ¦ 46,701 ¦ 25,866 ¦ 16,3385¦ 4,4965¦
¦поколение" ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 46,708 ¦ ¦ 16,342 ¦ 4,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 33,333 ¦ 22,366 ¦ 10,967 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 13,368 ¦ 3,5 ¦ 5,3715¦ 4,4965¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 13,375 ¦ ¦ 5,375 ¦ 4,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+
¦Итого по Программе ¦итого ¦ 729,663 ¦269,9666¦328,2699¦131,4265¦
¦ ¦ +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦2065,2968 ¦ ¦954,6567¦840,6735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный¦ 302,6691 ¦ 41,874 ¦260,7951¦ 0,0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной ¦ 426,9939 ¦228,0926¦ 67,4748¦131,4265¦
¦ ¦бюджет +----------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦1762,6277 ¦ ¦693,8616¦840,6735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----------+----------+--------+--------+---------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 год, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
----T-------------------------------T-------------------------------------¬
¦ № ¦ Основные направления ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п¦ финансирования Программы ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦
¦ ¦ +---------T---------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год ¦2014 год¦
+---+-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦1. ¦Капитальные вложения - всего ¦ 432,8411¦ 52,8628¦254,0048 ¦125,9735¦
¦ ¦в том числе: +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦1063,9809¦ ¦562,6446 ¦448,4735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 235,9314¦ 20,3284¦215,603 ¦ 0,0 ¦
¦ +-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 196,9097¦ 32,5344¦ 38,4018 ¦125,9735¦
¦ ¦ +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦ 828,0495¦ ¦347,0416 ¦448,4735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦2. ¦Прочие расходы - всего ¦ 296,8219¦217,1038¦ 74,2651 ¦ 5,453 ¦
¦ ¦в том числе: +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦1001,3159¦ ¦392,0121 ¦392,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 66,7377¦ 21,5456¦ 45,1921 ¦ 0 ¦
¦ +-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 230,0842¦195,5582¦ 29,073 ¦ 5,453 ¦
¦ ¦ +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦ 934,5782¦ ¦346,82 ¦392,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦Всего ¦ 729,663 ¦269,9666¦328,2699 ¦131,4265¦
¦ ¦в том числе: +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦2065,2968¦ ¦954,6567 ¦840,6735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 302,6691¦ 41,874 ¦260,7951 ¦ 0,0 ¦
¦ +-------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 426,9939¦228,0926¦ 67,4748 ¦131,4265¦
¦ ¦ +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦1762,6277¦ ¦693,8616 ¦840,6735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------------+---------+--------+---------+---------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат.".
3. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
------T------------------T----------T--------T--------T-------T-------T----------------¬
¦№ п/п¦ Наименование ¦ Единица ¦Базовое ¦2012 год¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Источник ¦
¦ ¦ показателя ¦измерения ¦значение¦ ¦ год ¦ год ¦ получения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.1. ¦Заболеваемость ¦ число ¦ 301,4 ¦ 304,7 ¦ 314,7¦ 324,7¦данные ¦
¦ ¦сахарным диабетом ¦случаев на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦
¦ ¦ ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.2. ¦Доля осложнений¦процентов ¦ 37,0 ¦ 35,0 ¦ 34,0¦ 33,0¦данные ¦
¦ ¦при сахарном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦
¦ ¦диабете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.3. ¦Заболеваемость ¦ число ¦ 62,3 ¦ 52,0 ¦ 51 ¦ 49,5¦данные ¦
¦ ¦туберкулезом ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦ ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 49,0¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.4. ¦Смертность ¦ число ¦ 8,9 ¦ 8,5 ¦ 8,5¦ 8,4¦данные ¦
¦ ¦населения от¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+Территориального¦
¦ ¦туберкулеза ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 7,2¦ 7,0¦органа ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистики по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.5. ¦Заболеваемость ¦ число ¦25937,1 ¦25662,1 ¦25713,4¦25764,8¦данные ¦
¦ ¦населения ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+Территориального¦
¦ ¦болезнями системы¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦25561,5¦25540,9¦органа ¦
¦ ¦кровообращения ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистики по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.6. ¦Смертность ¦ число ¦ 458,8 ¦ 432,9 ¦ 445,9¦ 444,4¦данные ¦
¦ ¦населения от¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦ишемической ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 404,5¦ 396,0¦мониторинга ¦
¦ ¦болезни сердца ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.7. ¦Смертность ¦ число ¦ 460,0 ¦ 423,1 ¦ 430,4¦ 428,9¦данные ¦
¦ ¦населения от¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦цереброваскулярных¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 400,0¦ 391,3¦мониторинга ¦
¦ ¦болезней ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.8. ¦Смертность ¦ число ¦ 16,2 ¦ 18,9 ¦ 15,0¦ 14,1¦данные ¦
¦ ¦населения в¦случаев на¦ ¦ ¦ ¦ ¦Территориального¦
¦ ¦результате ДТП ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистики по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.9. ¦Выявляемость ¦ число ¦ 373,8 ¦ 388,0 ¦ 394 ¦ 401 ¦данные ¦
¦ ¦первичной ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦заболеваемости ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 400,0¦ 410,3¦мониторинга ¦
¦ ¦злокачественными ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новообразованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.10.¦Смертность от¦ число ¦ 200,6 ¦ 206,0 ¦ 208,8¦ 207,9¦данные ¦
¦ ¦злокачественных ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦новообразований ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 200,2¦ 200,0¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.11.¦Заболеваемость ¦ число ¦ 43,7 ¦ 34,3 ¦ 32,1¦ 31,2¦данные ¦
¦ ¦сифилисом ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦ ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 30,1¦ 30,0¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.12.¦Заболеваемость ¦ число ¦ 53,1 ¦ 52,5 ¦ 51,8¦ 51 ¦данные ¦
¦ ¦гонореей ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦ ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 42,3¦ 38,8¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.13.¦Объем крови,¦ мл ¦ 8,3 ¦ 8,5 ¦ 8,5¦ 8,6¦данные ¦
¦ ¦заготовленной на 1¦ ¦ ¦ +-------+-------+ведомственного ¦
¦ ¦жителя области ¦ ¦ ¦ ¦ 9,0¦ 9,4¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.14.¦Размер дефицита¦процентов ¦ 34,9 ¦ 30,5 ¦ 23,5¦ 18,2¦данные ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦
¦ ¦врачебными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦
¦ ¦кадрами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+
¦ ¦оказывающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данные ¦
¦ ¦амбулаторную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦
¦ ¦медицинскую помощь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.15.¦Количество ¦ единиц ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 35 ¦данные ¦
¦ ¦фельдшерско-аку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦
¦ ¦шерских пунктов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦
¦ ¦отделений общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦введенных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.16.¦Количество ¦ тыс. ¦ 20 ¦ 200 ¦ 400 ¦ 500 ¦данные ¦
¦ ¦пациентов, у¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного ¦
¦ ¦которых ведутся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦
¦ ¦электронные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинские карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+----------------+
¦6.17.¦Младенческая ¦ число ¦ 7,6 ¦ 7,13¦ 7,1¦ 7,0¦данные ¦
¦ ¦смертность ¦умерших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Территориального¦
¦ ¦ ¦ возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа ¦
¦ ¦ ¦до 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦
¦ ¦ ¦на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦
¦ ¦ ¦родившихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистики по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
L-----+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+-----------------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
5. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
6. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 4.
8. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 5.
9. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 6.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------T---------------------------------------------------¬
¦"Объемы и источники¦общий объем планируемого финансирования¦
¦финансирования ¦Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674¦
¦Подпрограммы ¦млн. рублей, в том числе: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 54,5331 млн.¦
¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные¦снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7¦
¦результаты реализации¦случая на 100 тыс. населения; ¦
¦Подпрограммы ¦снижение доли осложнений при сахарном диабете до¦
¦ ¦33%; ¦
¦ ¦снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая¦
¦ ¦на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4¦
¦ ¦случая на 100 тыс. населения; ¦
¦ ¦заболеваемость населения болезнями системы¦
¦ ¦кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс.¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦увеличение выявляемости первичной заболеваемости¦
¦ ¦злокачественными новообразованиями до 401 случая на¦
¦ ¦100 тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение смертности от злокачественных¦
¦ ¦новообразований до 207,9 случая на 100 тыс.¦
¦ ¦населения; ¦
¦ ¦снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на¦
¦ ¦100 тыс. населения; ¦
¦ ¦снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на¦
¦ ¦100 тыс. населения" ¦
L---------------------+----------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
-------T----------------------T-----------T-----------------------------------T---------------¬
¦№ п/п ¦ Наименование задачи, ¦Источник ¦ Объем финансирования ¦ Ответственный ¦
¦ ¦ мероприятия ¦финансиро- ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦вания +--------T--------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ ¦
+------+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦3.3. ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ВИЧ-инфекция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦3.3.2.¦Внедрение в¦федеральный¦ 35,0251¦ 0,0 ¦ 35,0251¦ 0,0 ¦департамент ¦
¦ ¦клиническую практику¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦
¦ ¦современных +-----------+--------+--------+--------+--------+Кировской ¦
¦ ¦лекарственных средств¦областной ¦ 11,344 ¦ 4,931 ¦ 3,9565¦ 2,4565¦области ¦
¦ ¦и диагностических¦бюджет +--------+ +--------+--------+ ¦
¦ ¦расходных материалов в¦ ¦ 19,0 ¦ ¦ 9,0 ¦ 10,0 ¦ ¦
¦ ¦Кировском областном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетном учреждении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кировский областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и борьбе со СПИД и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекционными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваниями" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦ ¦Всего по направлению ¦итого ¦ 48,8415¦ 6,4182¦ 39,9668¦ 2,4565¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------+ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 67,1433¦ ¦ 47,5251¦ 13,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный¦ 35,5123¦ 0,4872¦ 35,0251¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦областной ¦ 13,3292¦ 5,931 ¦ 4,9417¦ 2,4565¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет +--------+ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 31,631 ¦ ¦ 12,5 ¦ 13,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦ ¦Всего по Подпрограмме ¦итого ¦200,5674¦152,4083¦ 45,7026¦ 2,4565¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------+ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦518,949 ¦ ¦185,9407¦180,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный¦ 54,5331¦ 19,508 ¦ 35,0251¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦областной ¦146,0343¦132,9003¦ 10,6775¦ 2,4565¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет +--------+ +--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦464,4159¦ ¦150,9156¦180,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+----------------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзацы с первого по третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 200,5674 млн. рублей (518,949 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета - 146,0343 млн. рублей (464,4159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).".
3.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям следующие изменения:
-----T------------------------------T-------------------------------------¬
¦"№ ¦ Основные направления ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п ¦ финансирования Программы ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦
¦ ¦ +---------T---------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год ¦2014 год¦
+----+------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦4.1.¦Капитальные вложения - всего ¦ 33,8932 ¦ 27,1722¦ 6,721 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦в том числе +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦228,6878 ¦ ¦ 90,8156 ¦110,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 19,508 ¦ 19,508 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ +------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 14,3852 ¦ 7,6642¦ 6,721 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦209,1798 ¦ ¦ 90,8156 ¦110,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦4.2.¦Прочие расходы - всего ¦166,6742 ¦125,2361¦ 38,9816 ¦ 2,4565¦
¦ ¦в том числе: +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦290,2612 ¦ ¦ 95,1251 ¦ 69,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 35,0251 ¦ 0 ¦ 35,0251 ¦ 0,0 ¦
¦ +------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦131,6491 ¦125,2361¦ 3,9565 ¦ 2,4565¦
¦ ¦ +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦255,2361 ¦ ¦ 60,1 ¦ 69,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦Всего ¦200,5674 ¦152,4083¦ 45,7026 ¦ 2,4565¦
¦ ¦в том числе: +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦518,949 ¦ ¦185,9407 ¦180,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ 54,5331 ¦ 19,508 ¦ 35,0251 ¦ 0,0 ¦
¦ +------------------------------+---------+--------+---------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦146,0343 ¦132,9003¦ 10,6775 ¦ 2,4565¦
¦ ¦ +---------+ +---------+--------+
¦ ¦ ¦464,4159 ¦ ¦150,9156 ¦180,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------------+---------+--------+---------+---------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
-----T-----------------T----------T--------T-------T-------T-------T--------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Единица ¦Базовое ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Источник ¦
¦п/п ¦ показателя ¦измерения ¦значение¦ год ¦ год ¦ год ¦ получения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦
+----+-----------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------------+
¦6.3.¦Заболеваемость ¦ число ¦ 62,3 ¦ 52,0¦ 51,0¦ 49,5¦данные ¦
¦ ¦туберкулезом ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного¦
¦ ¦ ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 49,0¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------------+
¦6.7.¦Смертность от¦ число ¦ 200,6 ¦ 206,0¦ 208,8¦ 207,9¦данные ¦
¦ ¦злокачественных ¦случаев на¦ ¦ +-------+-------+ведомственного¦
¦ ¦новообразований ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ 200,2¦ 200,0¦мониторинга ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
--------------------------T-----------------------------------------------¬
¦"Объемы и источники¦общий объем планируемого финансирования¦
¦финансирования ¦Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит¦
¦Подпрограммы ¦247,6108 млн. рублей, в том числе: ¦
¦ ¦средства федерального бюджета - 214,803 млн.¦
¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦средства областного бюджета - 32,8078 млн.¦
¦ ¦рублей ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные¦снижение смертности населения в результате ДТП¦
¦результаты реализации¦до 14,1 случая на 100 тыс. населения" ¦
¦Подпрограммы ¦ ¦
L-------------------------+------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
-----T------------------T-------T-----------------------------T-----------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦Ответствен-¦
¦п/п ¦ задачи, ¦ник ¦ на 2012 - 2014 годы ¦ный ¦
¦ ¦ мероприятия ¦финан- ¦ (млн. рублей) ¦исполнитель¦
¦ ¦ ¦сирова-+--------T--------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T--------T----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦2013 год¦2014¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦год ¦ ¦
+----+------------------+-------+--------+------+--------+----+-----------+
¦3.7.¦Реализация ¦федера-¦214,803 ¦ 0 ¦214,803 ¦ 0 ¦департамент¦
¦ ¦мероприятий, ¦льный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохра-¦
¦ ¦направленных на¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
¦ ¦совершенствование +-------+--------+------+--------+----+Кировской ¦
¦ ¦организации ¦област-¦ 11,3118¦ 0 ¦ 11,3118¦ 0 ¦области ¦
¦ ¦медицинской помощи¦ной +--------+------+--------+----+ ¦
¦ ¦пострадавшим в¦бюджет ¦ 13,3 ¦ 0 ¦ 13,3 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦дорожно-транспорт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных происшествиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-------+--------+------+--------+----+-----------+
¦ ¦Всего по¦итого ¦247,6108¦21,496¦226,1148¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦Подпрограмме ¦ +--------+ +--------+----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦384,399 ¦ ¦293,903 ¦69,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+--------+------+--------+----+ ¦
¦ ¦ ¦федера-¦214,803 ¦ 0 ¦214,803 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦льный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+--------+------+--------+----+ ¦
¦ ¦ ¦област-¦ 32,8078¦21,496¦ 11,3118¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ной +--------+ +--------+----+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦169,596 ¦ ¦ 79,1 ¦69,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+-------+--------+------+--------+----+------------
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 247,6108 млн. рублей (384,399 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 214,803 млн. рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей (169,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
------T-------------------------------T-----------------------------------¬
¦№ п/п¦ Основные направления ¦ Объем финансирования ¦
¦ ¦ финансирования Подпрограммы ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦
¦ ¦ +--------T--------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4.1. ¦Капитальные вложения - всего ¦246,6148¦ 20,5 ¦226,1148¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе: +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦369,903 ¦ ¦288,403 ¦ 61 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦214,803 ¦ 0 ¦214,803 ¦ 0 ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 31,8118¦ 20,5 ¦ 11,3118¦ 0 ¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦155,1 ¦ ¦ 73,6 ¦ 61 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4.2. ¦Прочие расходы - всего ¦ 0,996 ¦ 0,996 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 14,496 ¦ ¦ 5,5 ¦ 8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 0,996 ¦ 0,996 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦ 14,496 ¦ ¦ 5,5 ¦ 8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Всего ¦247,6108¦ 21,496 ¦226,1148¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе: +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦384,399 ¦ ¦293,903 ¦ 69,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦214,803 ¦ 0 ¦214,803 ¦ 0 ¦
¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 32,8078¦ 21,496 ¦ 11,3118¦ 0 ¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦169,596 ¦ ¦ 79,1 ¦ 69,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
4. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
---------------T--------------T--------T------T------T-----T--------------¬
¦"Наименование ¦ Единица ¦Базовое ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦ Источник ¦
¦ показателя ¦ измерения ¦значение¦ год ¦ год ¦ год ¦ получения ¦
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦
+--------------+--------------+--------+------+------+-----+--------------+
¦Смертность ¦число случаев ¦ 16,2 ¦ 18,9 ¦ 15,0 ¦14,1 ¦данные ¦
¦населения в¦ на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственного¦
¦результате ДТП¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга" ¦
L--------------+--------------+--------+------+------+-----+---------------
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
--------------------------T-----------------------------------------------¬
¦"Ожидаемые конечные¦снижение смертности населения от ишемической¦
¦результаты реализации¦болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.¦
¦Подпрограммы ¦населения; ¦
¦ ¦снижение смертности населения от¦
¦ ¦цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на¦
¦ ¦100 тыс. населения" ¦
L-------------------------+------------------------------------------------
2. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующие изменения:
-----T---------------T----------T--------T-----T-----T-----T--------------¬
¦"№ ¦ Наименование ¦ Единица ¦Базовое ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ Источник ¦
¦п/п ¦ показателя ¦измерения ¦значение¦ год ¦ год ¦ год ¦ получения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦
+----+---------------+----------+--------+-----+-----+-----+--------------+
¦6.1.¦Смертность ¦ число ¦ 458,8 ¦432,9¦445,8¦444,4¦данные ¦
¦ ¦населения от¦случаев на¦ ¦ +-----+-----+ведомственного¦
¦ ¦ишемической ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦404,5¦396 ¦мониторинга ¦
¦ ¦болезни сердца ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+----------+--------+-----+-----+-----+--------------+
¦6.2.¦Смертность ¦ число ¦ 460,0 ¦423,1¦430,4¦428,9¦данные ¦
¦ ¦населения от¦случаев на¦ ¦ +-----+-----+ведомственного¦
¦ ¦цереброваску- ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦400,0¦391,3¦мониторинга ¦
¦ ¦лярных болезней¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------+----------+--------+-----+-----+-----+---------------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 4
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
--------------------------T-----------------------------------------------¬
¦"Объемы и источники¦общий объем планируемого финансирования¦
¦финансирования ¦Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит¦
¦Подпрограммы ¦146,7082 млн. рублей за счет средств областного¦
¦ ¦бюджета" ¦
L-------------------------+------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
-----T-------------------T-------T-----------------------------------T-------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦Ответственный¦
¦п/п ¦задачи, мероприятия¦ник ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦исполнитель ¦
¦ ¦ ¦финан- +---------T-------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦сирова-¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ +------T--------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦2013 год¦2014 год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦ ¦Укрепление матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ально-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы областных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦ ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Укрепление матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ально-технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.1.¦Строительство и¦област-¦224,057 ¦0,0 ¦107,257 ¦116,8 ¦департамент ¦
¦ ¦реконструкция ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦зданий областных¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦включая разработку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и архитектуры¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.2.¦Реконструкция ¦област-¦ 1,3972 ¦1,3972¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦департамент ¦
¦ ¦приемного покоя¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦Кировского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и архитектуры¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦"Кировская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница № 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.3.¦Строительство ¦област-¦ 2,6146 ¦1,6716¦ 0,943 ¦ 0,0 ¦департамент ¦
¦ ¦туберкулезного ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦отделения на 60¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦коек Кировского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦казенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и архитектуры¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦"Кировская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница им. В.М.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бехтерева", включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.4.¦Строительство ¦област-¦ 0,4519 ¦0,4519¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦департамент ¦
¦ ¦пристроя к¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦поликлинике ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦Кировского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и архитектуры¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦"Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клинический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кожно-венерологи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая разработку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.5.¦Завершение ¦област-¦ 17,0 ¦0,0 ¦ 17,0 ¦ 0,0 ¦департамент ¦
¦ ¦строительства ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦здания поликлиники¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦в пгт Лебяжье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и архитектуры¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.6.¦Строительство ¦област-¦105,0 ¦0 ¦ 0 ¦105,0 ¦департамент ¦
¦ ¦фельдшерско-акушер-¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦ских пунктов и¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦отделений общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦врачебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(семейной) практики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.7.¦Выполнение ¦област-¦ 0,771 ¦0,0 ¦ 0,771 ¦ 0,0 ¦департамент ¦
¦ ¦проектных работ по¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦объекту "Резервная¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦вентиляция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦
¦ ¦назначения в КОГБУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и архитектуры¦
¦ ¦"Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦клинический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перинатальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.8.¦Выполнение ¦област-¦ 11,43483¦0,0 ¦ 0,0 ¦ 11,43483¦департамент ¦
¦ ¦проектных и¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦изыскательских ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦работ по объекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кожно-венерологи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческий диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦3.9.¦Выполнение ¦област-¦ 8,0387 ¦0,0 ¦ 0,0 ¦ 8,03867¦департамент ¦
¦ ¦проектных и¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохране-¦
¦ ¦изыскательских ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния Кировской¦
¦ ¦работ по объекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания лечебного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпуса и столовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦под наркологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦ ¦Всего по¦итого ¦146,7082 ¦3,5207¦ 18,714 ¦124,4735 ¦ ¦
¦ ¦Подпрограмме ¦ +---------+ +--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦370,7652 ¦ ¦125,971 ¦241,2735 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+---------+------+--------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦област-¦146,7082 ¦3,5207¦ 18,714 ¦124,4735 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ной +---------+ +--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦370,7652 ¦ ¦125,971 ¦241,2735 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------+-------+---------+------+--------+---------+--------------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 146,7082 млн. рублей (370,7652 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
-----T--------------------------------T-----------------------------------¬
¦ № ¦ Основные направления ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п ¦ финансирования Подпрограммы ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦
¦ ¦ +--------T--------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4.1.¦Капитальные вложения - всего ¦146,7082¦ 3,5207 ¦ 18,714 ¦124,4735¦
¦ ¦в том числе +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦370,7652¦ ¦125,971 ¦241,2735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦146,7082¦ 3,5207 ¦ 18,714 ¦124,4735¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦370,7652¦ ¦125,971 ¦241,2735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4.2.¦Прочие расходы - всего ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Всего ¦146,7082¦ 3,5207 ¦ 18,714 ¦124,4735¦
¦ ¦в том числе +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦370,7652¦ ¦125,971 ¦241,2735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦146,7082¦ 3,5207 ¦ 18,714 ¦124,4735¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦370,7652¦ ¦125,971 ¦241,2735¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 5
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОДПРОГРАММЕ "ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
--------------------------T-----------------------------------------------¬
¦"Объемы и источники¦общий объем планируемого финансирования¦
¦финансирования ¦Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит¦
¦Подпрограммы ¦52,4261 млн. рублей за счет средств областного¦
¦ ¦бюджета" ¦
L-------------------------+------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
-----T-------------------T-------T----------------------------T-----------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Источ- ¦ Объем финансирования ¦Ответствен-¦
¦п/п ¦задачи, мероприятия¦ник ¦ на 2012 - 2014 годы ¦ный ¦
¦ ¦ ¦финан- ¦ (млн. рублей) ¦исполнитель¦
¦ ¦ ¦сирова-+--------T-------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦
+----+-------------------+-------+--------+-------+-----+-----+-----------+
¦3.1.¦Предоставление ¦област-¦ 20,65 ¦10,65 ¦10,0 ¦ 0 ¦департамент¦
¦ ¦социальной ¦ной +--------+ +-----+-----+здравоохра-¦
¦ ¦поддержки ¦бюджет ¦ 44,25 ¦ ¦20,0 ¦13,6 ¦нения ¦
¦ ¦врачам-специалистам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦при поступлении на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦постоянную работу в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+--------+-------+-----+-----+-----------+
¦3.2.¦Предоставление ¦област-¦ 31,0 ¦20,0 ¦11,0 ¦ 0 ¦департамент¦
¦ ¦социальной ¦ной +--------+ +-----+-----+здравоохра-¦
¦ ¦поддержки врачам¦бюджет ¦ 61,0 ¦ ¦20,0 ¦21,0 ¦нения ¦
¦ ¦общей врачебной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировской ¦
¦ ¦(семейной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
¦ ¦практики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающим в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+--------+-------+-----+-----+-----------+
¦ ¦Всего по¦итого ¦ 52,4261¦31,0261¦21,4 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦Подпрограмме ¦ +--------+ +-----+-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦107,3261¦ ¦40,8 ¦35,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+--------+-------+-----+-----+ ¦
¦ ¦ ¦област-¦ 52,4261¦31,0261¦21,4 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ной +--------+ +-----+-----+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦107,3261¦ ¦40,8 ¦35,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------+-------+--------+-------+-----+-----+------------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 52,4261 млн. рублей (107,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
-----T--------------------------------T-----------------------------------¬
¦ № ¦ Основные направления ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п ¦ финансирования Подпрограммы ¦ на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) ¦
¦ ¦ +--------T--------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4.1.¦Капитальные вложения - всего ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦4.2.¦Прочие расходы - всего ¦ 52,4261¦31,0261 ¦ 21,4 ¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе: +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦107,3261¦ ¦ 40,8 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 52,4261¦31,0261 ¦ 21,4 ¦ 0 ¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦107,3261¦ ¦ 40,8 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Всего ¦ 52,4261¦31,0261 ¦ 21,4 ¦ 0 ¦
¦ ¦в том числе: +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦107,3261¦ ¦ 40,8 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦областной бюджет ¦ 52,4261¦31,0261 ¦ 21,4 ¦ 0 ¦
¦ ¦ +--------+ +--------+--------+
¦ ¦ ¦107,3261¦ ¦ 40,8 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------+--------+--------+--------+---------
--------------------------------
При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.".
Приложение № 6
Приложение № 8



Документы, распоряжения, приказы, законы по Кировской области

9-06-2015, 09:42

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/827 "О предоставлении субсидий на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки" (вместе с "Порядком предоставления субсид

[b]Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/827[/b] "О предоставлении субсидий на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки" (вместе с "Порядком предоставления субсидий на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки")[/b] [2013-12-10, ]
9-06-2015, 09:42

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319"

[b]Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805[/b] "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319"[/b] [2013-12-10, ]
9-06-2015, 09:42

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/815 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/441"

[b]Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/815[/b] "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/441"[/b] [2013-12-10, ]

http://bookoteka.ru
© 2015 Сайт - Новости прокуратуры города Киров и Кировской области
Официальный сайт прокуратуры Кировской области находится по адресу prokuratura-kirov. ru, новости с раздела прокурор в автоматическом режиме копируются с сайта genproc. gov. ru Структура аппарата прокуратуры Кировской области, сведения о руководстве. Информация о работе с обращениями граждан в прокуратуре. Нормативные документы. Контакты прокуратуры города Киров
  Яндекс.Метрика